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- # Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
- StandingOrdersPayment=Órdenes de pago de débito directo
- StandingOrderPayment=Orden de pago de débito directo
- NewStandingOrder=Nueva orden de débito directo
- StandingOrderToProcess=Para procesar
- WithdrawalsReceipts=Órdenes de débito directo
- WithdrawalReceipt=Orden de débito directo
- LastWithdrawalReceipts=Últimos archivos de débito directo %s
- WithdrawalsLines=Líneas de orden de débito directo
- NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Aún no es posible El estado de retirada se debe establecer en 'acreditado' antes de declarar el rechazo en líneas específicas.
- NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Número de facturas de clientes con órdenes de pago de débito directo que tienen información de cuenta bancaria definida
- InvoiceWaitingWithdraw=Factura esperando débito directo
- AmountToWithdraw=Cantidad a retirar
- ResponsibleUser=Usuario responsable
- WithdrawalsSetup=Configuración de pago de débito directo
- WithdrawStatistics=Estadísticas de pago con domiciliación bancaria
- LastWithdrawalReceipt=Últimos recibos de débito directo %s
- MakeWithdrawRequest=Hacer una solicitud de pago de débito directo
- WithdrawRequestsDone=%s solicitudes de pago de débito directo registradas
- ThirdPartyBankCode=Código bancario de terceros
- NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Ninguna factura debitada con éxito. Verifique que las facturas sean de compañías con un IBAN válido y que el IBAN tenga un UMR (referencia única de mandato) con el modo <strong>%s</strong> .
- ClassCredited=Clasificar acreditado
- ClassCreditedConfirm=¿Seguro que quieres clasificar este recibo de retiro como acreditado en tu cuenta bancaria?
- TransData=Fecha de transmisión
- TransMetod=Método de transmisión
- StandingOrderReject=Emitir un rechazo
- WithdrawsRefused=Débito directo rechazado
- WithdrawalRefused=Retiro rechazado
- WithdrawalRefusedConfirm=¿Estás seguro de que deseas ingresar un rechazo de retiro para la sociedad?
- RefusedData=Fecha de rechazo
- RefusedReason=Motivo del rechazo
- RefusedInvoicing=Facturando el rechazo
- NoInvoiceRefused=No cargues el rechazo
- InvoiceRefused=Factura rechazada (cargar el rechazo al cliente)
- StatusDebitCredit=Estado de débito / crédito
- StatusWaiting=Esperando
- StatusTrans=Expedido
- StatusCredited=Acreditado
- StatusPaid=Pagado
- StatusRefused=Rechazado
- StatusMotif0=Sin especificar
- StatusMotif1=Fondos insuficientes
- StatusMotif2=Solicitud impugnada
- StatusMotif3=Sin orden de pago de débito directo
- StatusMotif4=Órdenes de venta
- StatusMotif5=RIB inutilizable
- StatusMotif8=Otra razon
- CreateForSepaFRST=Crear un archivo de domiciliación bancaria (SEPA FRST)
- CreateForSepaRCUR=Crear un archivo de domiciliación bancaria (SEPAR RCUR)
- CreateGuichet=Solo oficina
- CreateBanque=Solo banco
- OrderWaiting=Esperando tratamiento
- NumeroNationalEmetter=Número de transmisor nacional
- WithBankUsingRIB=Para cuentas bancarias que usan RIB
- WithBankUsingBANBIC=Para cuentas bancarias que usan IBAN / BIC / SWIFT
- BankToReceiveWithdraw=Recibiendo cuenta bancaria
- CreditDate=Crédito en
- WithdrawalFileNotCapable=No se puede generar un archivo de recibo de retiro para su país %s (Su país no es compatible)
- ShowWithdraw=Mostrar orden de débito directo
- IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Sin embargo, si la factura tiene al menos una orden de pago por débito directo aún no procesada, no se establecerá como pagada para permitir la gestión previa de retiros.
- SetToStatusSent=Establecer el estado "Archivo enviado"
- StatisticsByLineStatus=Estadísticas por estado de líneas
- RUMLong=Referencia única de mandatos
- RUMWillBeGenerated=Si está vacío, se generará una UMR (referencia única de mandato) una vez que se guarde la información de la cuenta bancaria.
- WithdrawMode=Modo de domiciliación bancaria (FRST o RECUR)
- WithdrawRequestAmount=Cantidad de solicitud de débito directo:
- WithdrawRequestErrorNilAmount=No se puede crear una solicitud de domiciliación bancaria para el importe vacío.
- SepaMandate=Mandato de débito directo de la SEPA
- PleaseReturnMandate=Envíe este formulario de mandato por correo electrónico al %s o por correo electrónico a
- CreditorIdentifier=Identificador del acreedor
- CreditorName=Nombre del acreedor
- SEPAFillForm=(B) Por favor complete todos los campos marcados *
- SEPAFormYourName=Tu nombre
- SEPAFormYourBAN=Su nombre de cuenta bancaria (IBAN)
- SEPAFormYourBIC=Su código de identificación bancaria (BIC)
- PleaseCheckOne=Por favor marque uno solo
- DirectDebitOrderCreated=Orden de débito directo %s creado
- AmountRequested=Monto solicitado
- CreateForSepa=Crear un archivo de débito directo
- END_TO_END=Etiqueta XML SEPA "EndToEndId" - ID única asignada por transacción
- USTRD=Etiqueta XML no estructurada de SEPA
- InfoCreditSubject=Pago de la orden de pago de débito directo %s por el banco
- InfoCreditMessage=La orden de pago de débito directo %s ha sido pagada por el banco <br> Datos de pago: %s
- InfoTransSubject=Transmisión de la orden de pago de débito directo %s al banco
- InfoTransMessage=La orden de pago de débito directo %s ha sido enviada al banco por %s %s. <br> <br>
- InfoTransData=Cantidad: %s <br> Método: %s <br> Fecha: %s
- InfoRejectSubject=Orden de pago de débito directo rechazada
- InfoRejectMessage=Hola, <br> <br> el pedido de pago de débito directo de la factura %s relacionado con la empresa %s, con un importe de %s ha sido rechazado por el banco. <br> <br> - <br> %s
- ModeWarning=La opción para el modo real no se configuró, nos detenemos después de esta simulación
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