123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194 |
- # Dolibarr language file - Source file is en_US - bills
- BillsCustomersUnpaid=Offene Kundenrechnungen
- BillsCustomersUnpaidForCompany=Unbezahlte Rechnungen von %s
- BillsSuppliersUnpaid=Unbezahlte Lieferantenrechnungen
- BillsSuppliersUnpaidForCompany=Unbezahlte Rechnungen für %s
- BillsLate=Verspätete Zahlungen
- BillsStatistics=Zahlungsstatistik - Kundenrechnungen
- BillsStatisticsSuppliers=Zahlungsstatistik - Lieferantenrechnungen
- DisabledBecauseDispatchedInBookkeeping=Das ist inaktiv, weil die Rechnung schon verbucht ist.
- DisabledBecauseNotLastInvoice=Das ist inaktiv, weil nach dieser Rechnung weitere erzeugt worden sind. Dann würde der Zähler nicht mehr stimmen.
- DisabledBecauseNotErasable=Deaktiviert da nicht gelöscht werden kann
- InvoiceStandardAsk=Eine Standardrechnung erstellen
- InvoiceStandardDesc=Eine normale Kundenrechnung erstellen
- InvoiceDeposit=Akontorechnung
- InvoiceDepositAsk=Akontorechnung erstellen
- InvoiceDepositDesc=Eine Akontorechnung erstellen
- InvoiceProForma=Proformarechnung
- InvoiceProFormaAsk=Eine Proformarechnung erstellen
- InvoiceReplacementAsk=Eine Ersatzrechnung erstellen
- InvoiceReplacementDesc=Eine <b>Ersatzrechnung</b> wird an Stelle einer anderen Rechnung erzeugt. Die andere Rechnung wird so storniert.<br><br> Hinweis: Das funktioniert nur, wenn zur Ursprungsrechnung noch keine Zahlung eingegangen ist. Eine noch nicht geschlossene ersetzte Rechnung fällt automatisch in den Status 'zurückgezogen'.
- InvoiceAvoirDesc=Mit einer <b>Gutschrift</b> gleichst du eine Rechnung aus, z.B. weil jemand zuviel bezahlt hat, oder du zuviel verrechnet hast. Das kannst du auch bei Minderung benutzen, also einer Preisreduktion durch gelieferte mangelhafte Ware.
- CorrectionInvoice=Korrigierte Rechnung
- NotConsumed=Nicht verbraucht
- NoReplacableInvoice=Ich habe keine ersatzfähige Rechnung.
- NoInvoiceToCorrect=Ich habe keine Rechnung zu korrigieren.
- InvoiceHasAvoir=Korrigiert durch eine oder mehrere Gutschriften
- CardBill=Rechnungsübersicht
- InvoiceLine=Rechnungsposition
- SupplierInvoiceLines=Lieferantenrechnungspositionen
- paymentInInvoiceCurrency=In Rechnungswährung
- PaidBack=Zurückbezahlt
- DeletePayment=Zahlung löschen
- ConfirmDeletePayment=Nur zur Sicherheit: Willst du diese Zahlung wirklich löschen?
- ConfirmConvertToReduc=Willst du diese %s in eine Gutschrift umwandeln?
- ConfirmConvertToReduc2=Der Betrag wird in den Gutschriften gespeichert und kann für diesen Kunden in einer offenen oder künftigen Rechnung als Rabatt verwendet werden.
- ConfirmConvertToReducSupplier=Willst du diese %s in eine Gutschrift umwandeln?
- ConfirmConvertToReducSupplier2=Der Betrag wird in den Gutschriften gespeichert und kann für diesen Lieferanten in einer offenen oder künftigen Rechnung als Rabatt verwendet werden.
- SupplierPayments=Lieferantenzahlungen
- ReceivedPayments=Zahlungseingang
- ReceivedCustomersPayments=Erhaltene Kundenzahlungen
- PayedSuppliersPayments=Ausgeführte Zahlungen an Lieferanten
- PaymentsReportsForYear=Zahlungsbericht laufendes Jahr für %s
- PaymentsBackAlreadyDone=Bereits getätigte Rückerstattungen
- PaymentRule=Zahlungsmodalitäten
- PaymentAmount=Betrag
- PaymentHigherThanReminderToPay=Der eingegangene Betrag ist höher als der Mahnbetrag.
- HelpPaymentHigherThanReminderToPay=Hoppla, du willst einen höheren Betrag angeben, als noch offen ist. <br> Falls das so stimmt und du daraus z.B. eine Gutschrift machen willst - kein Problem.
- HelpPaymentHigherThanReminderToPaySupplier=Hoppla, du willst einen höheren Betrag angeben, als noch offen ist. <br> Falls das so stimmt und du daraus z.B. eine Gutschrift machen willst - kein Problem.
- ClassifyCanceled=Als 'zurückgezogen' markieren
- AddBill=Erstelle eine Rechnung oder Gutschrift
- DeleteBill=Rechnung löschen
- SearchASupplierInvoice=Suche eine Lieferantenrechnung
- ConvertToReduc=In Rabatt umwandeln
- ConvertExcessReceivedToReduc=Überschuss in Gutschrift umwandeln
- ConvertExcessPaidToReduc=Überschuss in Rabatt umwandeln
- BillStatus=Rechnung Status
- StatusOfGeneratedInvoices=Status der generierten Rechnungen
- BillStatusPaidBackOrConverted=Rückerstattet oder in Gutschrift umgewandelt
- BillStatusConverted=In Rabatt umgewandelt (in Schlussrechnung anrechenbar)
- BillStatusNotRefunded=Nicht zurückerstattet
- BillShortStatusConverted=Verarbeitet
- BillShortStatusNotRefunded=Nicht zurückerstattet
- PaymentStatusToValidShort=Freizugeben
- ErrorVATIntraNotConfigured=Die innergemeinschaftliche MWST - Nummer ist noch nicht definiert.
- ErrorNoPaiementModeConfigured=Es ist noch keine Standard - Zahlungsart hinterlegt. Ergänze das in den Einstellungen des Rechnungsmoduls.
- ErrorCreateBankAccount=Lege ein Bankkonto an und definiere anschliessend die Zahlungsarten in den Einstellungen des Rechnungsmoduls.
- ErrorInvoiceAlreadyReplaced=Obacht: Du versuchst eine Ersatzrechnung für Rechnung %s freizugeben. Diese wurde allerdings bereits durch Rechnung %s ersetzt.
- RecurringInvoiceTemplate=Vorlage für wiederkehrende Rechnung
- NoQualifiedRecurringInvoiceTemplateFound=Keine passende wiederkehrende Rechnungsvorlage gefunden
- FoundXQualifiedRecurringInvoiceTemplate=%s passende Vorlagen zum generieren von wiederkehrenden Rechnungen gefunden.
- NotARecurringInvoiceTemplate=Keine Rechnungsvorlage für wiederkehrende Rechnungen
- LastBills=%s neueste Rechnungen
- LatestTemplateInvoices=%s neueste Rechnungsvorlagen
- LatestCustomerTemplateInvoices=%s neueste Kundenrechnungs - Vorlagen
- LatestSupplierTemplateInvoices=%s neueste Lieferanten - Rechnungsvorlagen
- LastCustomersBills=%s neueste Kundenrechnungen
- LastSuppliersBills=%s neueste Lieferantenrechnungen
- CustomersDraftInvoices=Kundenrechnungsentwürfe
- SuppliersDraftInvoices=Lieferantenrechnungsentwürfe
- ConfirmDeleteBill=Bist du sicher, dass du diese Rechnung löschen willst?
- ConfirmValidateBill=Bist du sicher, dass du die Rechnung <b>%s</b> freigeben willst?
- ConfirmUnvalidateBill=Bist du sicher, dass du die Rechnung <b>%s</b> auf den Status Entwurf zurücksetzen willst?
- ConfirmClassifyPaidBill=Bist du sicher, dass du die Rechnung <b>%s</b> als bezahlt markieren willst?
- ConfirmCancelBill=Bist du sicher, dass du die Rechnung <b>%s</b> zurückziehen willst?
- ConfirmCancelBillQuestion=Was ist der Grund, dass du diese Rechnung als "aufgegeben" klassifizieren willst?
- ConfirmClassifyPaidPartially=Bist du sicher, dass du die Rechnung <b>%s</b> als bezahlt markieren willst?
- ConfirmClassifyPaidPartiallyQuestion=Diese Rechnung wurde nicht vollständig bezahlt. Was sind Gründe für das Schliessen dieser Rechnung?
- ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoir=Der offene Zahlbetrag <b>( %s %s)</b> resultiert aus einem gewährten Skonto. Zur Korrektur der MWST wird eine Gutschrift angelegt.
- ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscount=Der offene Zahlbetrag <b>( %s %s)</b> resultiert aus einem gewährten Rabatt, weil die Zahlung vor Fristablauf getätigt worden ist.
- ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVat=Der offene Zahlbetrag <b>( %s %s)</b> resultiert aus einem gewährten Skonto. Ich akzeptiere den Verlust der MwSt. aus diesem Rabatt.
- ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomer=Kundenverschulden
- ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVatDesc=Diese Wahl ist möglich, wenn du die Rechnung mit passendem Kommentar versehen hast.\n(Beispiel "Nur die MWST auf dem tatsächlich bezahlten Preis ist abzugsberechtigt")
- ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVatDesc=In einigen Ländern steht diese Option nur offen, wenn die Rechnung mit entsprechenden Kommentaren versehen ist.
- ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomerDesc=Unter <b>Kundenverschulden</b> fallen vor allem Zahlungsunwilligkeit-, bzw. -unfähigkeit (Insolvenz).
- ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Wähle diese Option, falls keine der anderen zutrifft: <br> - Zahlung unvollständig wg. mangelhafter oder falscher Lieferung <br> - Forderung auf Grund vergessenen Rabatts zu hoch <br> Korrigiere in jedem Fall den Überbetrag in der Buchhaltung über eine entsprechende Gutschrift.
- ConfirmClassifyAbandonReasonOther=Weitere
- ConfirmCustomerPayment=Stimmt dieser Zahlungseingang für <b>%s</b>, %s?
- ConfirmSupplierPayment=Stimmt dieser Zahlungseingang für <b>%s</b>, %s?
- ConfirmValidatePayment=Bist du sicher, dass du diese Zahlung freigeben willst? Danach kannst du keine Änderungen mehr vornehmen.
- NumberOfBills=Anzahl der Rechnungen
- AmountOfBillsHT=Gesamtbetrag Rechnungen pro Monat (inkl. Steuern)
- ToPayOn=Zahlbar am %s
- toPayOn=zahlbar am %s
- ExcessPaid=Bezahlter Überschuss
- SendBillRef=Einreichung der Rechnung %s
- SendReminderBillRef=Einreichung von Rechnung %s (Erinnerung)
- RelatedRecurringCustomerInvoices=Verknüpfte wiederkehrende Kundenrechnung
- Reduction=Ermässigung
- ReductionShort=%
- Reductions=Ermässigungen
- ReductionsShort=%
- AddRelativeDiscount=Jeweiligen Rabatt erstellen
- EditRelativeDiscount=Relativen Rabatt bearbeiten
- AddGlobalDiscount=Rabattregel hinzufügen
- EditGlobalDiscounts=Absolute Rabatte bearbeiten
- DiscountFromDeposit=Anzahlungen zur Rechnung %s
- DiscountFromExcessReceived=Überschuss zum Rechnungsbetrag %s
- DiscountFromExcessPaid=Überschuss zum Rechnungsbetrag %s
- AbsoluteDiscountUse=Diese Art von Krediten verwendet werden kann auf der Rechnung vor der Validierung
- NewGlobalDiscount=Neue Rabattregel
- NewRelativeDiscount=Neuer relativer Rabatt
- DiscountType=Rabattart
- DiscountStillRemaining=Verfügbare Rabatte und Gutschriften
- DiscountAlreadyCounted=Aufgebrauchte Rabatte und Gutschriften
- HelpEscompte=Dieser Kundenrabatt wurde wegen Zahlung vor Frist gewährt.
- HelpAbandonBadCustomer=Dieser Betrag wurde aufgegeben (Kundenverschulden) und ist als uneinbringlich zu werten.
- HelpAbandonOther=Dieser Betrag wurde auf Grund eines Fehlers aufgegeben (falsche Rechnung oder an falschen Kunden)
- PaymentId=Zahlung id
- PaymentRef=Zahlungsreferenz
- OrderBilled=Bestellung verrechnet
- PaymentNumber=Zahlung Nr.
- WatermarkOnDraftBill=Wasserzeichen auf Rechnungs-Entwurf (keines, falls leer)
- ConfirmCloneInvoice=Bist du sicher, dass du die Rechnung <b>%s</b> duplizieren willst?
- DescTaxAndDividendsArea=Dieser Bereich stellt eine Übersicht aller Zahlungen für sonstige Ausgaben dar. Nur Datensätze mit Zahlung im festgelegten Jahr sind enthalten.
- NbOfPayments=Anzahl der Zahlungen
- SplitDiscount=Split Rabatt in zwei
- ConfirmSplitDiscount=Bist du sicher, dass du diesen Rabatt über <b>%s</b>%s in zwei kleinere aufteilen willst?
- TypeAmountOfEachNewDiscount=Gib den Betrag für jeden der zwei Rabatte ein.
- TotalOfTwoDiscountMustEqualsOriginal=Beide Rabatte zusammen müssen gleich gross sein, wie der ursprüngliche.
- ConfirmRemoveDiscount=Bist du sicher, dass du diesen Rabatt entfernen willst?
- RelatedSupplierInvoices=Ähnliche Lieferantenrechnungen
- WarningBillExist=Obacht, dazu existiert bereits mindestens eine Rechnung
- AmountPaymentDistributedOnInvoice=Zahlungsbetrag auf Rechnungen verteilen
- PaymentNote=Zahlungsnotiz
- FrequencyPer_d=Alle %s Tage
- NextDateToExecution=Datum der nächsten Rechnungsstellung
- DateLastGeneration=Datum der letzten Rechnungsstellung
- GeneratedFromRecurringInvoice=Aus wiederkehrender Rechnungsvorlage %s erstellt
- InvoiceGeneratedFromTemplate=Rechnung %s aus wiederkehrender Rechnungsvorlage %s erstellt
- PaymentConditionShortRECEP=Bei Erhalt
- PaymentConditionRECEP=Bei Erhalt
- PaymentConditionShort30DENDMONTH=30 Tage ab Ende des Monats
- PaymentCondition30DENDMONTH=30 Tage ab Monatsende
- PaymentCondition60DENDMONTH=60 Tage ab Monatsende
- VarAmountOneLine=Variabler Betrag (%% tot.) - 1 Position mit Bezeichnung '%s'
- PaymentTypePRE=Bankeinzug/Lastschrift
- PaymentTypeTIP=Dokumenteninkasso
- PaymentTypeShortTIP=Dokumenteninkasso Zahlung
- PaymentTypeVAD=Onlinezahlung
- PaymentTypeShortVAD=Onlinezahlung
- PaymentTypeTRA=Bankcheck
- PaymentTypeShortTRA=Entwurf
- PaymentTypeShortFAC=Nachnahme
- DeskCode=Abteilungsnummer
- IBANNumber=IBAN Nummer
- BICNumber=BIC / SWIFT Code
- ExtraInfos=Zusatzinformationen
- RegulatedOn=Gebucht am
- ChequeBank=Scheckbank
- PrettyLittleSentence=Nehmen Sie die Höhe der Zahlungen, die aufgrund von Schecks, die in meinem Namen als Mitglied eines Accounting Association, die von der Steuerverwaltung.
- IntracommunityVATNumber=Innergemeinschaftliche MWST - Nummer
- VATIsNotUsedForInvoice=* Nicht für MwSt-art-CGI-293B
- UseCreditNoteInInvoicePayment=Reduzieren Sie die Zahlung mit dieser Gutschrift
- MenuChequeDeposits=Scheckeinlagen
- MenuChequesReceipts=Scheckeinnahmen
- ChequesReceipts=Scheckeinnahmen
- ChequesArea=Schecks
- ChequeDeposits=Scheckeinlagen
- Reported=Verzögert
- NoteListOfYourUnpaidInvoices=Bitte beachten: Diese Liste enthält nur Rechnungen für Geschäftspartner, bei denen Sie als Vertreter angegeben sind.
- YouMustCreateStandardInvoiceFirstDesc=Sie müssen zuerst eine Standardrechnung Erstellen und diese dann in eine Rechnungsvorlage umwandeln
- TypeContact_facture_external_BILLING=Kundenrechnung Kontakt
- TypeContact_invoice_supplier_external_BILLING=Lieferanten - Rechnungskontakt
- TypeContact_invoice_supplier_external_SHIPPING=Lieferanten - Versandkontakt
- InvoiceFirstSituationAsk=Erste Situation Rechnung
- InvoiceSituation=Situation Rechnung
- PDFInvoiceSituation=Situation Rechnung
- SituationAmount=Situation Rechnungsbetrag (ohne MwSt.)
- CreateNextSituationInvoice=Erstelle nächsten Position
- DisabledBecauseNotLastInCycle=Der folgende Situation ist bereits vorhanden.
- PDFCrevetteSituationInvoiceTitle=Situation Rechnung
- invoiceLineProgressError=Rechnungszeile Fortschritt kann nicht grösser oder gleich der nächsten Rechnungszeile sein
- ToCreateARecurringInvoice=Um eine wiederkehrende Rechnung für diesen Vertrag zu erstellen, zuerst einen Rechnungsentwurf erstellen und diesen dann in eine Vorlage umwandeln und zuletzt den Rechnungsintervall erfassen.
- ToCreateARecurringInvoiceGene=Um zukünftige wiederkehrende Rechnungen manuell zu erstellen, gehen Sie zum Menü <strong>%s - %s - %s</strong>.
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